Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Нужен ли знак ш в 2018: Обязателен или нет знак шипы в 2021 году?

Содержание

Нужен ли знак “Шипы” на автомобиле в 2018 году

Пункт ПДД о том, что на автомобиль нужно наклеивать знак “Шипы”, если на нем стоит шипованная резина, существовал с незапамятных времен. До недавнего времени на него мало кто обращал внимание — никакого наказания за нарушение такого требования не было. Весной прошлого года штраф этот появился, и многие сразу обратили внимание на то, что само требование устанавливать такой знак зимой достаточно абсурдно и давно устарело. Весной этого года то же самое заявили в МВД, предложив отменить необходимость устанавливать знак с буквой “Ш”. Однако принято ли решение отменить этот пункт ПДД или нет, для многих остается непонятным. Итак, нужен ли знак “Шипы” на автомобиле в 2018 году, если на нем установлены зимние шипованные шины, отменили штраф за отсутствие этого знака или нет.

Какой пункт ПДД требует устанавливать знак “Шипы” на автомобиль

Строго говоря, это требует не какой-то из пунктов собственно Правил дорожного движения России, а приложение к ним. Это приложение называется Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации. В нем существует пункт 8, где перечислены все случаи, когда на автомобиль должен быть установлен тот или иной опознавательный знак.

Помимо знака “Шипы” речь идет, например, о знаке “Начинающий водитель”, “Опасный груз”, “Инвалид” и т.д.

Основная идея этого пункта положений о допуске к эксплуатации ТС состоит в том, чтобы остальные водители видели, что данный автомобиль что-то отличает от общего потока. Возможно, им управляет начинающий водитель или человек с плохим слухом. Возможно, автомобиль перевозит опасный или крупногабаритный груз, является длинномерным и т.д. Словом, в отношении автомобиля и его водителя нужно соблюдать предельную осторожность и внимательность.

Естественно, встает вопрос, насколько целесообразно включать в число таких “нестандартных” автомобилей те, на которые зимой установлены шины с шипами. Сегодня на зимних дорогах страны в большинстве ее регионов такие автомобили составляют абсолютное большинство.

Требование устанавливать знак “Шипы” появилось в незапамятные времена, когда покрышки с шипами были в новинку. Поведение автомобилей с такими шинами резко отличалось от поведения других автомобилей — они лучше держали дорогу, их тормозной путь был короче. Имело смысл как-то выделять такие автомобили из общего потока. В современной ситуации это абсолютно не требуется.

Примерно об этом в мае 2018 года, спустя год после появления штрафа за отсутствие знака “Шипы”, заявили в МВД, к которому относится в России ГИБДД. МВД предложили убрать из ПДД абзац о необходимости устанавливать знак “Шипы”. Эта новость прошла по всем СМИ, и многие из тех, кто ее слышал, уверены, что знак “Шипы” больше не нужен.

Фото: commons.wikimedia.org

Какова судьба законопроекта МВД об отмене знака “Шипы”

Между тем, проект так и остался проектом. Он висит на портале правительственной информации в статусе документа, не принятого и не вступившего в силу. Для того, чтобы законопроект приняли, его нужно рассмотреть в Госдуме в трех чтениях, одобрить в Совете Федерации, после чего его должен подписать президент. Эта процедура даже не была запущена.

Таким образом, здравое начинание отменить знак “Шипы” пока далеко от практического воплощения.

Вся законодательная база в этом отношении не менялась, действуют те же нормы, что действовали полгода или год назад.

Нужно ли устанавливать знак “Шипы” на автомобиль в 2018 году

Да, если вы устанавливаете на зиму ошипованные шины, вы обязаны установить сзади автомобиля наклейку “Шипы”. Знак можно купить или изготовить самостоятельно, распечатав его на принтере. Главное, чтобы он был, иначе у любого инспектора ГИБДД будет формальный повод наказать вас штрафом. А выписывать штрафы они очень любят.

Именно сейчас на большей части страны или уже установилась, или устанавливается погода, при которой в шиномонтажные мастерские выстраиваются длинные очереди из автомобилистов. Автолюбители переходят на зимнюю резину, и тем, кто устанавливает шины с шипами, нужно позаботиться о том, чтобы купить знак “Ш”.

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2018 года №1414

Недавно автовладельцы постоянно задавались вопросом: знак «Шипы» отменили или нет в 2018 году? Надо ли его клеить на свой автомобиль? Будут ли штрафовать за его отсутствие?

И вот настало время, когда больше нет этой интриги! Можно успокоиться и, не нарушая ПДД, ездить без него.

Каким документом был отменен знак «Шипы»?

Давненько Правительство не баловало нас изменениями в ПДД.

И наконец-то, Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2018 года №1414 (ССЫЛКА) был сделан очередной шаг в этом направлении. Какие новации и коррективы были внесены в «Библию» автовладельцев и автолюбителей в нашей стране?

Видео — новости про Постановление Правительства, которым отменили знак «Шипы»:

А изменения касаются 4-х следующих позиций:

1) отмена опознавательного знака транспортного средства «Шипы»: теперь такой знак «Ш» не относится к числу обязательных опознавательных знаков без которых запрещено эксплуатировать автомобили;

2) корректировка правил оформления ДТП по «европротоколу»;

3) корректировку понятия опознавательного знака транспортного средств «Инвалид»;

4) корректировку понятия «Пешеход».

Давайте рассмотрим подробнее суть и значение изменений в ПДД РФ в части знака «Ш», волнующего всех в условиях уже начавшегося зимнего сезона. Конечно, в этой связи, приоритетная для каждого водителя тема на зимней дороге – это опознавательный знак в виде литеры «Ш» (знак, обозначающий установку на транспортном средстве ошипованной резины).

Видео — пояснения по поправкам в ПДД:

Забудьте про сезонный опознавательный знак!

«Знак «Шипы» больше не нужен! Ура, товарищи!».

Так можно охарактеризовать метаморфозу в ПДД. Нововведение Правительства РФ об отмене обязательной установки на ТС этого одиозного знака встречено автолюбителями бурными, продолжительными овациями и нескончаемыми аплодисментами автовладельцев.

Почему, спросите вы? А потому что уже реально задолбало ежегодно наклеивать на поверхность заднего стекла этот знак. И дело не в его копеечной цене. Дело – в принципе. Ну, и еще потому, что надоело клеить эту ерунду на заднее стекло авто и получать штраф в 500 RUB в случае нарушения – неустановки этого (уже давно не работающего) знака.

Видео — о радости водителей, узнавших про отмену знака «Ш»:

Почему отменили знак «Ш»?

В чем причина отмены обязательности установки знака «Ш»?

Эксперты полагают, что главная причина – это изменения, произошедшие в динамических характеристиках ТС. Они, якобы, определяются уже не столько наличием ошипованной резины, а принципиально иными факторами – наличие систем активной безопасности, мощностью силового агрегата, типом коробки передач (автомат, вариатор, робот, механика) и т.п.

По нашему глубочайшему убеждению, причина отказа от опознавательного знака «Ш» кроется в том, что практически все легковые транспортные средства (включая кроссоверы и внедорожники), малые и средние грузовики передвигаются по подавляющему большинству российских дорог именно на шипах. То есть a priori перемещающееся по дороге авто имеет (в большинстве случаев) ошипованную резину. И нет необходимости в индикации этого обстоятельства путем установки на задней поверхности транспортного средства опознавательного знака «Шипы». Все и так все понятно: едет авто – значит, на шипах. Если без шипов, — самоубийца! (Наверное, южных регионов нашей страны указанная характеристика не касается).

Справедливость этого решения определят потомки. Водителям же следует констатировать: жизнь наша чуть-чуть облегчилась. Меньше нервотрепки на дорогах, устраиваемой сотрудниками ДПС.

Отменили знак «Ш»? Ну, и замечательно!

Значит, так надо! В кои-то веки Правительство своей реформой подумало о нас и облегчило нам жизнь. Чаще бывает наоборот!

Знаете ли вы про разрешенные габариты груза для перевозки автотранспортом согласно ПДД?

Посмотрите как считается нагрузка на ось грузового автомобиля.

Про основные элементы https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/ponyatiya/doroga.

html дороги.

Видео — про отмену знака «Шипы»:


Штраф за знак «Шипы» (Отменен)

  Каждый раз, когда приходит зима, автомобилисты первым делом заботятся о том, чтобы «переобуть» своих железных коней в зимнюю резину. Кто-то предпочитает шины с липосистемой, то есть зимние не шипованные шины, кто-то наоборот,  выбирает резину с шипами.
  Здесь мы уж не будет склонять вас ни к тому, ни к другому варианту, так как это не является темой нашей статьи. В статье мы хотели бы затронуть другой вопрос. Будет ли водителю грозить штраф в случае, если на его машине установлена шипованная резина, но не приклеен знак «Шипы»? Такая буква «Ш» в треугольнике, если вы видели…

 Что же давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Надо ли устанавливать знак «Шипы» на заднее стекло, если у вас шипованная резина

 Как ни странно, но «гримаса» закона словно усмехалась в отношении тех, у кого установлены зимние ошипованные шины, но не было нет знака «Шипы» на заднем стекле. Так было до 2018 года!!!

Все дело в том, что такие автолюбители должны были прикрепить на заднее стекло знак «Шипы». Однако времена меняются, меняются и законы. Пришел 2018 год и вышло новое постановление…

Исключение знака «Шипы» из ПДД

 Итак, в ноября, а именно 24 числа было подписано постановление №1414 которое исключило в пункте 8 данных, абзац 3

 …»Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;

 Это и есть тот самый поворотный момент, когда то что вы читает выше можно будет оставить лишь для истории. Получилось по постановлению так, что знак не клеиться по желанию, по каким-либо критериям шин, времени года, региона или еще чего-то. Знак Ш просто был исключен из ПДД, можно сказать он вымер в нынешнем законодательстве как динозавр.  

Это значит лишь одно, что согласно «Перечня неисправностей и условий…», в котором прописано в пункте 7.151 об обязательном наличии знаков перечисленных в «Общих положениях по допуску транспортных средств…» не найти знака «Ш», а значит за его отсутствие не спросить. 

Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения». 

В итоге с ноября 2018 года вполне можно законно ездить без этого знака!!!

Штраф за знак «Шипы» на заднем стекле, вернее за его отсутствие

Отменен вместе с аннулированием такого знака из ПДД.

 

Какой был знак «Шипы»?

 Осталось лишь на память оставить изображение этого знака на сайте, дабы будущие поколения знали каков он был на вид и сколько пришлось с ним повозиться, дабы он все же мелькнул как комета на небе законодательства и погас бесследно, в черной пучине этой необъятной и темной вселенной бумагомарательства.

Вопрос — ответ по теме «Штраф за знак (наклейку) «Шипы»»

Вопрос: Могут ли выписать штраф за отсутствие знака «Шипы» на заднем стекле?
Ответ: Нет, с 2018 года с 24 ноября это неправомочно! (норма введена Постановлением №1414 от 24.11.18).

Знак «Шипы» — нужен или нет в 2020-2021 году, если резина на автомобиле шипованная

С началом очередной зимы у многих автомобилистов снова возникает вопрос по поводу обозначения автомобиля с шипованной резиной. Знак «Шипы» десятки лет был указан в ПДД как обязательный, но никто особенно не следил за его установкой. Затем внезапно появился штраф за отсутствие знака, и наклейки с буквой Ш моментально стали дефицитом в магазинах. После чего, кажется, знак отменили. Напомним, нужен или нет зимой 2020-2021 года знак «Шипы» на автомобиле, если на транспортное средство установлена шипованная резина.

Нужно ли наклеивать на автомобиль знак «Шипы» зимой 2020-2021 года

Несмотря на то, что этот знак до сих пор повсеместно продаётся, покупать его можно только в качестве сувенира. Никакой обязанности устанавливать на автомобиль с шипованной резиной знак «Шипы» зимой 2020-2021 года у водителей нет. Правила дорожного движения в этой части были исправлены ещё в начале зимы 2018-2019.

Знак «Шипы» на автомобиле в 2020-2021 году не нужен. В ПДД он не упоминается уже два года.

Для того, чтобы не быть голословными, приведём источники, которые легко может проверить каждый водитель в России.

Во-первых, в момент внесения поправок в правила дорожного движения на сайте МВД появился пресс-релиз на этот счёт. Его можно прочитать здесь. Пресс-служба МВД сообщила о свежих поправках в ПДД, которые вступали в силу 8 декабря 2018 года. Одна из самых важных – отмена знака «Шипы».

Интересно, что в Министерстве внутренних дел не только сообщили о факте отмены этого знака, но и пояснили, почему его упоминание убрано из ПДД. Дело в том, что характеристики современных автомобилей – давно не те, что были у автомобилей 25-летней давности в момент, когда знак «Шипы» вводили. Судить о динамике современного авто по наличию или отсутствию у него такой наклейки невозможно. Знак этот сегодня – попросту бессмысленный.

При этом новость на сайте МВД от ноября 2018 года – не очень-то свежая. А поправки в правила дорожного движения любят вносить достаточно часто. Справедливо будет уточнить, не ввели ли знак «Шипы» снова и не будут ли штрафовать за его отсутствие зимой 2020-2021 года.

Проверить такую обязанность любой водитель может, открыв актуальный текст ПДД. Все обязательные опознавательные знаки, которые должны быть установлены на транспортные средства, перечислены в пункте 8 “Основных положения по допуску ТС к эксплуатации”. Посмотреть на то, как выглядит этот пункт сегодня, можно по этой ссылке (сайт “Консультант”). Никакой знак «Шипы» в конце 2020 года там не упоминается. Зато, например, есть знак «Начинающий водитель», который является обязательным для всех автомобилистов со стажем меньше двух лет. И водителям-новичкам стоит иметь это в виду.

Изображение: obozrenie. kz

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравился материал? Расскажите о нём друзьям!

 

Знак Шипы отменили в 2018 году

Хотите пройти тест по материалам статьи после ее прочтения?

ДаНет

В ПДД изменения вносятся очень быстро: еще вчера, казалось, был введен штраф за отсутствие знака «Шипы», а уже многие СМИ написали, что с 1 июля 2018 года он отменен, как и обязанность впредь клеить его на машину. Только вот утверждение о свершившейся отмене было несколько преждевременным (подробнее ниже).

Прежние требования

Ранее использовать знак «Ш» нужно было с учетом нескольких особенностей:

  1. Разрешено было пользоваться только наклейками, которые отвечали стандартам. Так, длина стороны должна составлять 20 см или больше, ширина же красной окантовки должна составлять 0,1 от длины стороны.
  2. Обозначение положено было клеить при наличии шипованной резины. Причем даже если в ней остался всего 1 шип, а вот если они вылетели, то и обязанность такая исчезала. Располагаться он должен только сзади.
  3. Водителям с шинами-«липучками» можно было обойтись без «Ш».
  4. После смены резины на летнюю не устанавливалось обязанности снять обозначение «Ш».

Как обстояло дело к концу августа?

К концу лета абзац про обозначение «Шипы» не отменен, хотя анонсировалось изменение ПДД в этой части с 1 июля 2018 года. Но тем не менее проект постановления был уже в пути и некоторые эксперты ожидали, что до осени он вступит в силу.

С момента введения ответственности за отсутствие «Ш» прошло всего 2 года, однако именно эта обязанность вызывала наиболее бурные возмущения и споры автолюбителей. Многие указывали на нелепость знака, ведь способствовать сокращению тормозного пути могут и другие виды шин. Как и увеличивать этот путь при некоторых неблагоприятных погодных условиях.

К тому же, в ПДД не было прямого указания на то, куда именно прикреплять знак. Имелось лишь требование об установке с расплывчатым уточнением «сзади». Получается, что водитель мог прилепить наклейку с литерой «Ш» на багажник или даже внутрь него. Ведь, по сути, правила соблюдены – обозначение есть, находится оно сзади, значит, и штраф не положен.

Окончательное упразднение

Дмитрий Медведев 24.11.2018 подписал Постановление №1414, согласно которому знак Шипы официально отменен. Теперь вопрос можно окончательно считать закрытым.

Читайте также, что думают эксперты об отмене «Ш».

2018-2021 Форма IRS W-9 Заполнить онлайн, для печати, заполняемая, пустая

Комментарии и помощь по форме w9

Все, что вам нужно знать о форме W-9

Самостоятельная работа в США имеет свои недостатки и преимущества. С одной стороны, вы можете выбирать ваша собственная работа составить расписание и вернуть себе контроль над своим свободным временем. Тем не менее, это не значит, что у вас нет обязательства. Отчетность о доходах и отправка всех необходимых налоговых документов теперь ваша единственная обязанность.Вот почему важно организовывать свои документы, не забывая о налоговых правилах и сроках. навязанный IRS.

Практическое руководство

Как заполнить форму W-9

  1. Нажмите оранжевую кнопку Заполнить онлайн , чтобы загрузить форму W-9.
  2. Подождите, пока форма загрузится и появится всплывающее окно.
  3. Во всплывающем окне нажмите Смотреть видео , если вам нужны пошаговые инструкции о том, как заполните форму.
  4. Заполнять только цветные поля. Нажмите на поле и дождитесь уведомления Пожалуйста, введите появляется текст -> вставьте соответствующую информацию.
  5. Перейдите к следующему заполняемому полю, щелкнув Далее во всплывающем окне.
  6. После заполнения всех полей формы щелкните Готово в правом верхнем углу.
  7. Выберите один из множества вариантов: распечатать W-9, сохранить на устройство, поделиться, отправить по электронной почте, и т.п.

Что такое форма IRS W-9?

W-9 — одностраничный налоговый документ IRS, также известный как Запрос идентификационного номера налогоплательщика и Сертификация. Наряду с другой информацией, которую требует IRS, форма W-9 является одной из наиболее часто используемых. использованный налог отчетные документы в США. Хотя саму форму не нужно отправлять в IRS, он содержит важная информация, регулирующая отношения между работодателями и работниками.Давайте возьмем внимательнее взглянуть на Сформируйте W-9 и узнайте больше о его особенностях.

Какова цель формы W-9?

Обычно W-9 используется, когда компания или бизнес получают услуги от внештатного подрядчика. Вот почему каждый работодатель в США должен предоставить форму W-9 каждому самозанятому работнику, т.е. независимому подрядчик, ООО подрядчик, продавец, фрилансер или приглашенный консультант, которого они нанимают.Подрядчик, в свою очередь, должен заполнить и подать W-9 и отправить обратно работодателю, который обязан хранить форму в течение нескольких лет. Технически говоря, W-9 служит подтверждением того, что недавно нанятый подрядчик несет ответственность за оплату своего или ее собственный подоходный налог и для покрытия Medicare и Social Security.

Как упоминалось выше, форму не нужно отправлять в налоговую службу.Вместо этого это отправлено на ваш работодатель или отдел кадров компании, в которой вы работаете. Информация, представленная на W-9 используется работодателями, чтобы заполнить другой налоговый документ, известный как Форма 1099. Впоследствии это позволяет IRS, чтобы соответствовать доходы независимых подрядчиков с учетом их годового подоходного налога с использованием W-9.

Форма содержит все необходимые данные о самозанятом лице, т.е.е. его или ее имя, название компании (если применимо), адрес, номер социального страхования (или идентификационный номер работодателя), за которым следует подпись и дата составления документа. Подписывая заполненную форму W-9, вы подтверждаете, что все идентифицирующая информация указанная в форме, является правильной и что вы освобождены от дополнительного удержания.

W-9 обычно обновляются раз в год. Однако в некоторых случаях внеплановая проверка формы также может состоится в завещание работодателя.Например, ваш W-9 может быть просмотрен, когда ваша контактная информация (т. Е. имя, бизнес имя, адрес) или идентификационный номер налогоплательщика изменяются и должны быть обновлены.

Узнайте больше о заполнении W-9 на WikiHow.

Кому нужно заполнять W-9?

Обычно кандидатом на W-9 считается человек, если он или она были наняты компанией или бизнесом для работать над фриланс или краткосрочный проект.Еще одно условие — чтобы попасть под «W-9 категория », ваш годовой доход должен превышать 600 долларов. Кроме того, в некоторых случаях компания или частное лицо могут попросить вас заполнить из W-9 в сообщать о сделках с недвижимым имуществом, списании долгов, выплате процентов по ипотеке или приобретении обеспеченного недвижимость

Если вы предоставляете профессиональные услуги более чем одной компании или бизнесу, вам, возможно, придется заполнить несколько форм.Также важно проверить свой статус в компании или работодателе, в которых вы работаете, и уверен, что ты классифицируется как фрилансер, а не штатный сотрудник. В противном случае компания может неожиданно отправить вместо этого ты W-4 из W-9.

Когда я освобождаюсь от заполнения W-9?

Внештатные сотрудники должны знать о случаях, когда заполнение W-9 не является хорошей идеей. Например, вы можете получить W-9 из неожиданного источника, и важно знать, что делать в этой ситуации.Первый из все, ты должен убедитесь, что физическое или юридическое лицо, которое просит вас заполнить W-9, имеет соответствующую причину для это.

Это хорошо известный факт, что некоторые денежно-кредитные учреждения (то есть банки) используют W-9 каждый раз, когда они хотят сообщить дивиденды по итогам года. Проблема здесь в том, что, скорее всего, финансовое учреждение уже знает ваш идентификационный номер налогоплательщика, который означает, что заполнение и отправка формы W-9 в вашем случае полностью бесполезный.

Пошаговое руководство по Как завершить Ваша форма W-9 онлайн

В большинстве случаев бизнес или финансовое учреждение предоставляют вам бланк Формы W-9, который вам нужен. заполнить до установления сотрудничества. Заготовка W-9 доступна для скачать на сайте IRS. Наконец, есть удобный и простой способ заполнить образец формы W-9 онлайн через pdfFiller.

Заполнение онлайн-формы — несложная процедура. Подробные инструкции о том, как правильно заполнить Ваши W-9 доступны на страницах 2-6 ​​формы. В видео ниже представлены пошаговые инструкции. о том, как легко обработайте свой W-9:

Видеоинструкция и помощь в заполнении и заполнении формы w9 2021

W-9 и его компоненты

W-9 довольно короткий, меньше одной страницы. Он состоит из 7 строк и 2 частей, за которыми следуют поля даты и подписи. Вот что вам нужно знать при заполнении формы W-9:

  • Строка 1. Форма начинается с поля Имя. Укажите свое полное имя и убедитесь, что оно написано правильно (написание должно совпадать с другими заполненными вами налоговыми формами).
  • Строка 2. Поле «Название компании». Вы должны заполнять этот раздел W-9 только в том случае, если у вас есть бизнес, и ваше фирменное наименование (торговое наименование, имя администратора базы данных, название организации) отличается от указанного в строке 1 формы.
  • Строка 3. Налоговая классификация. В этой строке вы должны указать свой налоговый статус согласно классификации IRS. В зависимости от того, заполняете ли вы форму как физическое лицо, корпорация, компания с ограниченной ответственностью (LLC), партнерство или доверительное управление / имущество, установите соответствующий флажок ниже. В этой строке необходимо поставить отметку только в одном поле.
  • Строка 4. Изъятия. Если ваша организация освобождена от дополнительного удержания, заполните первую строку своим кодом. Если вы освобождены от отчетности, требуемой Законом о налоговом соответствии с иностранными счетами (FATCA), заполните вторую строку.Обратите внимание, что этот раздел не заполняется физическими лицами.
  • Строка 5. Адрес. В этой строке вы должны ввести свой адрес (улица и номер квартиры), чтобы ваш работодатель мог отправлять вам информационные отчеты и уведомления.
  • Строка 6. Введите штат, город и почтовый индекс.
  • Строка 7. Номера счетов. Здесь вы можете указать любые дополнительные номера счетов, которые могут понадобиться вашему работодателю. Если у вас их нет, оставьте этот раздел пустым.

Вторая часть формы содержит все необходимые личные данные, используемые вашим работодателем для отчета о выплаченных вам заработках.Этот раздел необходимо заполнить следующим образом:

  • Часть I. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). У вас есть два варианта. Укажите свой номер социального страхования, если вы заполняете форму как физическое или единственное LLC, или идентификационный номер занятости, если вы заполняете форму как корпорация или партнерство. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, можно заполнить оба номера. Иностранцы-резиденты, которые не имеют права на получение SSN, могут вместо этого указывать свой ИНН.
  • Часть II.Сертификация. Последняя, ​​но не менее важная часть вашего W-9, подтверждающая правильность введенных вами данных. Проверьте свой документ и убедитесь, что все правильно, затем подпишите форму W-9 и вставьте текущую дату в соответствующее поле.

Типичные вопросы по форме W-9

Когда вам следует обновить или отправить новый W-9?

Обязательно предоставлять вашему работодателю или клиенту новый W-9 каждый раз, когда меняются ваши личные или служебные данные (номер социального страхования). Например, если вы переедете, ваш адрес будет другим, и работодатель не сможет с вами связаться. Вы также могли изменить свое имя после свадьбы и т. Д.

Что делать, если вы получили запрос на получение W-9 из неожиданного источника?

Согласно закону, вы не обязаны заполнять и подписывать форму W-9, если физическое или юридическое лицо, отправившее ее вам по почте, не имеет законных оснований просить вас об этом. Если вы получили W-9 из неожиданного источника, лучшим решением будет спросить их, если возможно, почему они хотят, чтобы вы заполняли W-9.Если ответ неясен или отсутствует вообще, у вас есть законное право отказаться от заполнения формы.

Помните, что обеспечение безопасности вашей личной информации имеет решающее значение для вашего бизнеса. Рекомендуется проверять законность каждого запроса W-9 до (а не после) заполнения и отправки вашей копии формы.

Даже если вы получили W-9 из надежного источника, в ваших интересах заполнить форму и отправить ее наиболее безопасным способом. Вот почему вы можете попробовать заполнить электронный заполняемый шаблон на сайте w9.pdffiller.com.

Отправляйте налоговые документы в электронном виде и будьте уверены, что ваша личная информация в безопасности.

Что делать, если я не могу отправить форму W-9?

Вам необходимо заполнить все формы W-9, запрошенные физическим или юридическим лицом, которому вы предоставляете профессиональные услуги. Если работодатель или деловой партнер запрашивает у вас W-9, а вы его не отправляете, вы можете подлежать дополнительному удержанию.В этом случае работодатель имеет право удержать 28 процентов заработанных вами денег и передать эту информацию в IRS.

Убедитесь, что вы правильно заполнили свой документ и отправили его вовремя. Дважды проверьте информацию в форме. Указание неверного ИНН может повлечь за собой серьезные штрафы и привести к проблемам с вашими платежами или налоговой декларацией.

Что такое w9?

Форма W-9 используется в системе подоходного налога США третьей стороной, которая должна подать информационную декларацию в Налоговую службу. Он запрашивает имя, адрес и идентификационную информацию налогоплательщика.

Форма W-2 для заработной платы за налоговый год к 31 января

Каждый работодатель отчитывается о годовой налогооблагаемой заработной плате или заработной плате на основе заработанного дохода сотрудникам через форму W-2 к 31 января за предыдущий налоговый год, заканчивающийся 31 декабря. Копия того же отчета отправляется работодателем через форму W-3 в IRS для каждого сотрудника / работника также до 31 января. Кроме того, копия А формы W-2 предоставляется работодателем в Управление социального обеспечения.Сотрудник / рабочий получает W-2 независимо от суммы, заработанной в течение данного налогового года.

Буква W в W-2 означает «удержание». Мы не знаем, что означает «2», но мы обновим эту страницу, как только узнаем! Или дайте нам знать, если вы знаете, что может означать цифра «2».

В то время как W-2 должен заполнить и отправить вам работодатель, вы заполняете и предоставляете W-4 своему работодателю, чтобы проинформировать его о том, сколько налогов вы хотите удержать из вашей зарплаты. Правильное заполнение формы W-4 в ваших интересах, поэтому посетите обширный электронный файл.com W-4 калькулятор и раздел помощи.

Что такое W-2?

Форма, в которой указывается годовая заработная плата работника / работника и доход от заработной платы за данный налоговый год. Форма W-2 создается и выдается работодателем после 31 декабря для данного налогового года.

Кто получает W-2?

Для любой заработной платы или суммы оклада, которую вы зарабатываете в качестве сотрудника / работника, работодатель должен выдать вам W-2 за определенный налоговый год. Чаевые Доходы могут быть включены в W-2. Узнайте больше здесь, если вы не сотрудник, а независимый подрядчик.Широко распространено заблуждение, что заработная плата ниже 600 долларов не облагается налогом или ее не нужно сообщать. Это верно для компаний, платящих независимым или самозанятым подрядчикам, поскольку от них не требуется выдавать 1099-MISC для вакансий менее 600 долларов. Работники, получившие W-2 от компании с заработной платой менее 600 долларов США, по-прежнему обязаны сообщать об этом, поскольку минимальной суммы W-2 для подачи нет.

W-2 Даты

Работодатель должен отправить вам копию — Части B и C W-2 — по почте или в электронном виде до января.31 следующего налогового года. Например, вы должны получить W-2 за 2020 налоговый год до 31 января 2021 года и W-2 за 2021 налоговый год к 31 января 2022 года.

Данные W-2

Перечислено буквой или номером:
-a: Ваш SSN
-b: Идентификационный номер вашего работодателя (EIN)
-c: Имя вашего работодателя, адрес (может быть штаб-квартира компании вместо местного адреса), город, штат и почтовый индекс код
-d: Контрольный номер, присвоенный программным обеспечением компании для обработки заработной платы, который идентифицирует ваш W-2 в документах вашего работодателя
-e: Ваше полное имя
-f: Ваш адрес, город, штат и почтовый индекс
— 1-20: Доходы, налоги, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, пенсионное обеспечение и т. Д.данные

W-2 Точность

Шаг 1: Немедленно проверьте точность W-2: в разделе b. проверьте EIN работодателя или идентификационный номер работодателя. В разделе e. и f. проверьте правильность своего имени и адреса. В разделах 1-20 проверьте записи о доходах, налогах и т. Д. И сравните их с квитанциями о заработной плате для каждого работодателя.
Шаг 2: Немедленно сообщайте о любых неточностях своему работодателю и запрашивайте новую и правильную копию , прежде чем заполнять налоговую декларацию .

Шаг 1: Немедленно свяжитесь со своим работодателем и потребуйте копию W-2 по почте или в электронном виде. Также спросите своего работодателя, предоставили ли он копию W-2 в IRS и Государственное налоговое агентство.
Шаг 2: Если ваш работодатель не отвечает или больше не работает, позвоните в IRS. См. Инструкции ниже.
Важно: Если вы не можете получить W-2 за текущий налоговый год, выберите форму IRS 4852 на eFile.com при подаче налоговой декларации за текущий налоговый год в электронном виде — вместо формы W-2, W-2c и 1099-R. Используйте эту форму на eFile.com, если ваш работодатель / плательщик не предоставляет вам форму W-2 или форму 1099-R, или если суммы в форме W-2 или форме 1099-R неверны.

У вас было несколько W-2?

Когда вы готовите и подаете налоговую декларацию на eFile.com, вы можете добавить много разных W-2 на страницу W-2; просто щелкните Add W-2 . Поскольку каждый работодатель, на которого вы работали в течение данного налогового года, должен отправить вам W-2, у вас может быть несколько W-2 для представления вашей налоговой декларации. Кроме того, вы можете получить два или более W-2 от одного и того же работодателя, если вам нужно сообщить о доходах в нескольких штатах или округах.Вы можете ввести ввод, сообщить о нескольких W-2 на eFile.com по мере подготовки налогов.

Замена формы W-2 на 4852

В качестве альтернативы, если вы не получили W-2 за текущий налоговый год до крайнего срока подачи налоговой декларации 15 апреля, выберите форму IRS 4852 на eFile.com при подаче налоговой декларации в электронном виде вместо формы W-2, W-2c и 1099-R. Используйте эту форму для оценки вашего дохода W-2 при электронном налогообложении, если ваш работодатель / плательщик не предоставляет вам форму W-2 или форму 1099-R, или если суммы в форме W-2 или форме 1099-R неверны.Если позже вы обнаружите, что данные, представленные вами в форме 4852, не совпадают с данными вашего W-2, вам придется подать налоговую поправку. Для предыдущих налоговых лет вы можете заполнить форму 4852 за соответствующий налоговый год здесь, на сайте eFile.com, и отправить ее по почте вместе с налоговой декларацией.

Свяжитесь с IRS по поводу пропавших без вести W-2

Если ваш работодатель не отвечает и вы не получили форму W-2, обратитесь в IRS или позвоните в IRS по телефону 1-800-829-1040. Вам понадобится следующая информация:
A: ваше имя, адрес, номер социального страхования и номер телефона
B: имя вашего работодателя, адрес, номер телефона и EIN — см. Квитанцию ​​о заработной плате
C: даты, когда вы работали на работодателя
D: Примерная сумма выплаченной вам заработной платы и удержанный федеральный подоходный налог за налоговый год. Вы можете использовать свою последнюю зарплату за налоговый год, чтобы оценить эти суммы.
E: Также обратитесь в налоговую службу вашего штата.

Удержанные налоги в IRS по системе W-2: Box 2

Вы контролируете сумму налогов, указанную вами в графе 2 вашего W-2, с помощью формы W-4, которую вы отправили своему работодателю, который отправил вам W-2. Мы настоятельно рекомендуем вам управлять блоком 2 или налогами, которые вы удерживаете в будущем, с помощью инструмента калькулятора таксометра eFile.com. Это бесплатный инструмент, который поможет вам определить правильную сумму налогов, которую вы должны попросить вашего работодателя удерживать с каждой вашей зарплаты.Установите цели налоговой декларации прямо сейчас, прежде чем начислять налоги на зарплату.

Ваши удержанные налоги штата W-2: Box 17

То же самое относится и к подоходным налогам вашего штата, указанным в графе 17. Пожалуйста, примените тот же подход, что и указанный выше, к подоходным налогам IRS, удерживаемым через графу 2 для штатов, которые применяются к вам.

Местная заработная плата: вставка 18 и налоги: вставка 19

Если вы получали местную заработную плату и / или облагались местными налогами, как указано в ячейках 18 и 19 в вашем W-2, сообщите или укажите их в электронном файле.com W-2, когда вы подготавливаете и подаете налоговую декларацию в электронном виде. Вы найдете дополнительную помощь на этой странице.

Множественное удержание налогов

Ваш работодатель может сообщить об удержании налога для двух штатов — графа 17 — и населенных пунктов — графа 19 — в одном документе W-2. Если вы подпадаете под действие дополнительных штатов или местностей, удерживающих налог, работодатель должен выписать вам дополнительный W-2.

Код вашего местонахождения W-2: Box 20

Ваш W-2 может также содержать код местности. Этот код указывает, где находится ваш работодатель.В зависимости от штата вам может потребоваться ввести этот код при подаче налоговой декларации на eFile.com для распределения местных подоходных налогов. Вы можете найти код в разделе состояний — или в графе 20 — вашего W-2.
eFile Подсказка. Если в полученной вами форме W-2 не указаны заработная плата и подоходный налог штата, не выбирайте штат и не вводите сумму удерживаемого налога штата в строке 15 экрана W-2 в приложении для подготовки налоговых данных eFile.com. Если вы все же выберете состояние, потребуются строки 16 и 17 на странице приложения W-2 eFile.com.Кроме того, если в вашей форме W-2 нет сведений о местной заработной плате или местных подоходных налогах, оставьте эти поля пустыми на экране eFile.com W-2. Вы найдете дополнительную информацию об этом, когда подготовите и заполните налоговую декларацию на eFile.com.

Что делать с W-2

Когда вы заполняете налоговую декларацию на eFile.com, держите ее под рукой, чтобы вы могли ввести их на экране или странице eFile.com W-2. В зависимости от платежной ведомости вашего работодателя eFile.com может импортировать ваши W-2 для вас.

Вам не нужно будет подавать W-2 при подаче налоговой декларации через электронную почту. com. Однако, если вы готовите и отправляете по почте налоговые декларации за предыдущий налоговый год, вам нужно будет приложить копию B формы W-2 к декларации IRS и копию A формы W-2 к вашей налоговой декларации (-ам) штата.

Всегда храните копии всех документов, связанных с налоговой декларацией, включая W-2.

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
. H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

Как заполнить форму W-9

5 мин. Читать

  1. Ступица
  2. Налоги
  3. Как заполнить форму W-9

Форма W-9 — это налоговая форма IRS, которая заполняется путем предоставления информации о фрилансере или подрядчике, включая имя, адрес и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Компания, в которой работают фрилансеры и подрядчики, использует эту информацию для подготовки формы 1099-MISC и отчитывается в налоговую службу о сумме дохода, выплачиваемой подрядчику или фрилансеру.

Эта форма позволяет предприятиям получить ключевую информацию о продавце или подрядчике. Если вы являетесь подрядчиком или фрилансером, эта форма является соглашением о том, что вы несете ответственность за уплату собственного подоходного налога и отчисления в программы Medicare и Social Security самостоятельно.

О чем эта статья:

Кто должен заполнять W-9?

Для чего используется форма W-9?

Как заполнить W-9?

Как заполнить форму W-9 для LLC?

ПРИМЕЧАНИЕ. Члены группы поддержки FreshBooks не являются сертифицированными специалистами по подоходному налогу или бухгалтерскому учету и не могут давать советы в этих областях, кроме дополнительных вопросов о FreshBooks.Если вам нужна консультация по подоходному налогу, обратитесь к бухгалтеру в вашем районе .

Кто должен заполнять W-9?

Форма W-9 должна заполняться самозанятыми работниками, такими как независимые подрядчики, продавцы, фрилансеры и консультанты. Эта форма позволяет предприятиям отслеживать свою внешнюю рабочую силу. В качестве подрядчика или фрилансера вы можете выполнять задания в нескольких компаниях. Это означает, что вам, возможно, придется заполнять несколько форм W-9 в год.

Помимо фрилансеров, профессиональных консультантов, торговых работников и независимых подрядчиков, налоговая форма W-9 должна быть заполнена для любого дохода, полученного от процентов по ипотеке, выплачиваемых физическими лицами, конкретных сделок с недвижимостью и дивидендов, выплачиваемых акционерам.

Для 2018 налогового года налоговая форма 1099 требуется только для платежей, превышающих 600 долларов США. Доход до 600 долларов по-прежнему должен указываться только в годовых налоговых формах физического лица.

Для чего используется форма W-9?

Форма W-9 — это налоговая форма Налоговой службы, которая используется независимыми подрядчиками и другими самозанятыми работниками, что свидетельствует о том, что налогоплательщик не подлежит дополнительному удержанию и несет ответственность за уплату своих налогов. Он также служит руководством при выполнении налоговых обязательств подрядчика за календарный год.

Поскольку компании, которые нанимают независимых подрядчиков, не удерживают подоходный налог и налоги FICA, самозанятые лица должны выполнять эти налоговые обязательства IRS.

Как заполнить W-9?

  1. Напечатайте свое имя или название компании в месте, где написано «Имя». Имя должно совпадать с именем, указанным в вашей налоговой декларации.
  2. Установите флажок «Физическое лицо / индивидуальный предприниматель», если вы не подавали налоговую декларацию как корпорация, партнерство или ООО.
  3. Установите флажок «Получатель, освобожденный от уплаты налогов», только если вы уверены, что вы освобождены от дополнительного удержания.Соответствие требованиям отображается в форме под заголовком «Особые инструкции, получатель, освобожденный от уплаты налогов».
  4. Введите свой текущий адрес в отведенное для этого поле.
  5. Введите свой номер социального страхования в отведенное для этого поле. Это ваш идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
  6. Затем подпишите и поставьте дату на форме W-9. Когда вы закончите, предоставьте форму компании или физическому лицу, которые ее выпустили. Не отправляйте W-9 в IRS

Как заполнить форму W-9 для LLC?

ООО с одним участником

  1. Общество с ограниченной ответственностью с одним участником рассматривается Налоговой службой как юридическое лицо, не являющееся юридическим лицом для целей федерального подоходного налога.В этом случае единственный участник LLC должен подавать налоги так же, как и индивидуальные предприниматели.
  2. Введите свое имя и юридическое название вашей компании с ограниченной ответственностью (LLC) в первых двух строках W-9. В первой строке напишите имя, под которым вы подаете налоговую декларацию, а во второй строке введите юридическое название LLC.
  3. Введите юридический адрес, город, штат и почтовый индекс
  4. Отметьте «Физическое лицо / индивидуальный предприниматель / одинокий поле «member LLC», а не поле «общество с ограниченной ответственностью» для вашей налоговой классификации
  5. Введите свой номер социального страхования. В идеале вы должны использовать свой SSN. Однако IRS позволяет вам ввести идентификационный номер сотрудника (EIN), который вы получили в качестве индивидуального предпринимателя
  6. Подпишите сертификат и отправьте форму W-9 запрашивающему

Corporation или Partnership

Если LLC является корпорацией или партнерством, выполните следующие действия:

  1. Введите название LLC, как указано в налоговых документах. Если у ООО есть дополнительное фирменное наименование, введите его во второй строке, «Название компании».
  2. Отметьте поле «Общество с ограниченной ответственностью»
  3. В строке налоговой классификации напишите букву «P» для партнерства, «S» для S Corporation или «C» для корпорации
  4. Введите юридический адрес, город, штат и почтовый индекс
  5. Введите идентификационный номер работодателя LLC
  6. Подпишите и поставьте дату W-9 и отправьте его запрашивающему

Фрилансеры и подрядчики должны заполнить форму W-9 для каждого клиента, с которым они работали. На всякий случай сохраните копию формы W-9 для себя. Вы можете использовать его для связи с клиентом, если вам не хватает налогового времени 1099-MISC.


СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Что такое W-2? Как получить отчет о заработной плате и налогах

Форма W-2 — это больше, чем просто лист бумаги; это одна из самых важных записей, которые вам нужны при уплате налогов. Вот что такое W-2, как понять, что на нем и как получить W-2.

Что такое W-2?

Форма W-2 IRS, «Отчет о заработной плате и налогах», содержит информацию о доходе работника за предыдущий год, размере налогов, удержанных работодателем, и другую информацию.Работодатели отправляют сотрудникам форму W-2 в январе (и копию в IRS). Сотрудники используют форму W-2 для подготовки налоговых деклараций.

  • Каждый работодатель, который заплатил вам не менее 600 долларов в течение года, должен предоставить вам W-2 и отправить копию в IRS и штат. Доход чаевых может быть на вашем W-2.

  • Не путайте W-2 с W-4 — это форма, которую вы используете, чтобы сообщить своему работодателю, какую сумму налога удерживать из вашей зарплаты в каждый платежный период (узнайте, как работает удержание налогов).

  • Фрилансеры или независимые работники по контракту получают 1099 единиц от своих клиентов, а не W-2.

Как мне получить W-2?

Если вы ищете копию старой формы W-2, которую вы приложили к предыдущей налоговой декларации, и не можете получить копию от работодателя, который ее первоначально выпустил, вы можете запросить выписку из налоговой декларации IRS онлайн или воспользуйтесь формой 4506 IRS, чтобы запросить копию налоговой декларации.

Если ваш W-2 за текущий год не появится по почте до Дня святого Валентина, сначала попросите у вашего работодателя копию и убедитесь, что у него правильный адрес.Ваш работодатель также может рассказать вам, как получить форму W-2 онлайн в отделе кадров или в платежной ведомости. Если это не поможет, позвоните в IRS (вот список полезных номеров телефонов IRS). Вам нужно будет предоставить информацию о том, когда вы работали, и примерную сумму, которую вам платили.

Когда я должен получить свой W-2?

IRS требует, чтобы работодатели предоставили W-2 правительству и работникам до 31 января, в противном случае им грозят штрафы. IRS обычно определяет отделку как «получить по почте», что означает, что вы должны иметь ее к первой неделе февраля.Работодатели также могут отправлять сотрудникам свои W-2 в электронном виде, но это не обязательно. Это означает, что вы можете получить свой онлайн.

Даже если вы уволились с работы несколько месяцев назад, ваш бывший работодатель может подождать до 31 января, чтобы отправить вам W-2 — если вы не попросите его раньше, и в этом случае у работодателя есть 30 дней, чтобы предоставить его.

Вам нужен W-2 для уплаты налогов

В вашей форме W-2 указано, сколько вы заработали у своего работодателя за последний год и сколько удерживаемого налога вы уже заплатили с этих доходов. Для многих людей информация в W-2 определяет, получают ли они возмещение или выписывают чек во время уплаты налогов. Когда вы платите налоги, они вам понадобятся, чтобы заполнить большую часть информации.

Стоимость: от 60 до 120 долларов плюс государственные расходы.

Цены: от 44,95 до 79,95 долларов, плюс государственные расходы.

Акция: получите скидку 25% на подачу документов на федеральном уровне и уровне штата.

Цена: 49 долларов США.От 99 до 109,99 долларов плюс государственные расходы.

Как работает W-2

Вы используете W-2 для подачи налоговой декларации. Форма W-2 показывает не только то, что вам заплатили. В нем также содержится подробная информация о том, сколько вы внесли в свой пенсионный план в течение года, сколько ваш работодатель заплатил за вашу медицинскую страховку или даже о том, что вы получили в виде пособий по уходу на иждивении. Все эти данные влияют на вашу налоговую картину — например, ваши пенсионные взносы могут не облагаться налогом.

Вставка 1: Подробная информация о том, сколько вам выплачивали в виде заработной платы, чаевых и других компенсаций.

Поле 2: показывает, сколько федерального подоходного налога было удержано из вашей заработной платы.

Графа 3: показывает, что большая часть вашей заработной платы в графе 1 облагалась налогом на социальное обеспечение.

Графа 4: Показывает, какая сумма налога на социальное обеспечение была удержана из вашей заработной платы.

Графа 5: показывает, что большая часть вашей заработной платы в графе 1 облагалась налогом по программе Medicare.

Графа 6: Показывает, какая сумма налога Medicare была удержана из вашей заработной платы.

Поле 7: показывает, что большая часть дохода на основе чаевых, о котором вы сообщили своему работодателю (эти чаевые включены в Таблицу 1), облагалась налогом на социальное обеспечение.

Графа 10: Показывает размер пособия по уходу на иждивении, которое ваш работодатель выплатил вам или понес от вашего имени. Как правило, сумма, превышающая 5000 долларов (2500 долларов, если вы состоите в браке по отдельности), также включается в поле 1.

Поле 11: Как правило, в этом поле показано, сколько денег было распределено вам в течение года из плана отсроченной компенсации вашего работодателя.

Вставка 12: Здесь есть четыре области, в которых работодатель может предоставить более подробную информацию о части или всей заработной плате, указанной во вставке 1.Например, если вы внесли свой вклад в план 401 (k) своей компании, сумма ваших взносов может отображаться в поле 12 с кодовой буквой «D.» Есть много кодов, которые вы можете увидеть в инструкциях IRS W-2.

Поле 13: В этом поле указывается, подлежат ли ваши заработки налогам на социальное обеспечение и Medicare, но не облагаются ли они федеральным подоходным налогом, участвовали ли вы в определенных типах пенсионных планов или получали ли вы определенные виды пособий по болезни.

Ячейки 16-19: Покажите, какая часть вашей заработной платы подлежит обложению подоходным налогом штата, какая сумма подоходного налога штата была удержана из вашей заработной платы, какая сумма дохода подлежала обложению местными налогами и какая сумма местного налога была удержана из вашей заработной платы. .

Что делать, если ваш W-2 неверен

Если ваш работодатель опускает десятичную точку, неправильно указывает ваше имя или сумму в долларах или ставит неправильный флажок — это случается — укажите на ошибку и попросите исправленный W-2. Выявление ошибки и ожидание нового W-2 будет стоить вам времени, но вот кое-что, что может помочь вам почувствовать себя лучше: IRS может оштрафовать вашего работодателя, если ошибка связана с суммой в долларах или «важным элементом» в вашем адресе.

Ваша информация W-2 не является секретом

Вам ничего не сойдет с рук, если вы просто запихнете свой W-2 в ящик стола и решите не указывать информацию в своей налоговой декларации. По закону работодатели обязаны отправлять копии вашей формы W-2 в Управление социального обеспечения и IRS («Копия A»), а также в налоговые органы штата и местные налоговые органы («Копия 1»). Вы, вероятно, получите краткое письмо и несколько месяцев головной боли от IRS — и штата, если в вашем штате есть подоходный налог, — после того, как они сравнят доход, который вы указали в своей налоговой декларации, с информацией, которую ваш работодатель отправил в правительство.

Как заполнить налоговую форму W-2 для сотрудников

Одна из самых важных налоговых форм — это W-2.В отличие от многих налоговых форм, большинству физических лиц-налогоплательщиков не нужно заполнять ее самостоятельно. Вместо этого работодатели заполняют формы W-2 для своих сотрудников. Если вы — работодатель, который не знает, как заполнять форму W-2, или вы не уверены, нужна ли она вашим сотрудникам, у нас есть все, что вам нужно знать.

Финансовый консультант поможет вам оптимизировать налоговую стратегию для достижения ваших финансовых целей. Найдите финансового консультанта сегодня.

Что такое форма W-2?

Есть причина, по которой W-2 упоминается как справка о заработной плате и налогах.Проще говоря, это форма, которая показывает, сколько денег сотрудник заработал за год, и сумму налогов, которые работодатели уже передали в IRS.

Не всем нужна форма W-2. Независимым подрядчикам и лицам, работающим не по найму, вместо этого нужна форма 1099. Но если ваши сотрудники заработали не менее 600 долларов в налоговом году, вам нужно отправить им W-2 до 31 января. Даже если кто-то зарабатывает менее 600 долларов, это лицо должно получить W-2, если какой-либо доход, налоги на медицинское обслуживание или социальное обеспечение были удержаны (вычтены из его зарплаты).

Вы когда-нибудь путали форму W-2 с формой W-4? Это частая ошибка. Просто помните, что работодатели заполняют формы W-2 и отправляют заполненные формы сотрудникам. Сотрудники заполняют формы W-4. Когда кто-то начинает новую работу или испытывает изменения в своем финансовом положении или налоговом статусе, этот человек заполняет форму W-4, чтобы указать вычеты и сообщить работодателям сумму налогов, которую необходимо удержать. Вот как заполнить форму W-4.

Сколько форм W-2 мне нужно?

В общей сложности работодатели производят шесть копий каждой формы W-2.Три из этих копий отправляются сотруднику, который подает им свои налоговые декларации. Один (копия D) работодатели оставляют себе, а два других отправляют правительству.

Давайте разберемся еще дальше. Копия A отправляется в Управление социального обеспечения (SSA) вместе с формой W-3, которая включает в себя сводку всех W-2 для каждого работника, имеющего заработную плату. SSA принимает только электронные формы, но не ксерокопии.

Копия 1 формы W-2 отправляется в налоговый департамент соответствующего штата, города или местного округа.Сотрудники оставляют копию C для себя. Они подают копии B и 2 вместе со своими федеральными налоговыми декларациями и декларациями о подоходном налоге штата, города или района соответственно.

Что входит в форму W-2?

Если вы — работодатель, который не понимает, как заполнять форму W-2, считайте это своим официальным руководством. Номер социального страхования сотрудника находится на самом верху. Сразу под ним место для вашего идентификационного номера, за которым следуют ваше имя и адрес.

Тогда есть контрольный номер, который вы можете или не можете использовать для расчета заработной платы.Это идет прямо перед именем и почтовым адресом сотрудника.

Ящики 1-10

Обращая внимание на цифры в правой части формы, вы поместите годовой доход сотрудника от заработной платы и чаевых в поле 1. Любые удержанные налоги включены в это число, но вычеты из таких вещей, как IRA, не учитываются. т. В ячейках 2, 4 и 6 указаны федеральные подоходные налоги, налоги на социальное обеспечение и медицинские услуги, которые вы заплатили дяде Сэму в течение этого налогового года.

Вы работаете в сфере производства продуктов питания и напитков? Сумма чаевых, о которых ваш сотрудник сообщает вам, помещается в поле 7, а фактическая сумма, которую они получают, указывается в поле 8. Поле 9 оставалось пустым с 2011 года, когда правительство отменило вариант оплаты по мере использования налоговый кредит на заработанный доход. Теперь подходящие податели заявок получают свои EITC единовременно, а не в течение года.

В поле 3 вы указываете сумму дохода, облагаемую налогом на социальное обеспечение.Не включайте сюда никаких советов. Поскольку это число отражает налогооблагаемую прибыль до вычетов, оно может превышать сумму в графе 1.

Число в поле 3 также может быть меньше, чем в поле 1. Это связано с тем, что Служба социального обеспечения не может облагать налогом сотрудников выше определенного порога, который составляет 137 700 долларов на 2020 налоговый год. У Medicare нет ограничения на налогооблагаемый доход, поэтому сумма, указанная в графе 5, учитывает заработную плату и чаевые.

Если ваши сотрудники получают какие-либо вычеты на расходы по уходу за детьми, эта сумма указывается в графе 10.

Ящики 11-14

Если ваш сотрудник откажется от чего-либо из плана 457 (b) или неквалифицированного пенсионного плана, эта сумма в долларах будет помещена в поле 11. Для заполнения поля 12 может потребоваться время, потому что вам нужно будет ввести здесь разные коды и суммы. в зависимости от льгот и доплат, получаемых работником. Двадцать шесть кодов от A до Z и от AA до EE расположены на обратной стороне формы для вашего удобства.

В поле 13 есть три поля, которые вы отметите, чтобы указать, что ваш сотрудник участвует в вашем пенсионном плане, получал пособие по болезни от третьей стороны и является штатным работником.Независимые подрядчики считаются штатными сотрудниками в определенных ситуациях, в том числе когда полный рабочий день продавец в основном работает в одной компании.

Любые другие вычеты, которые не были учтены, можно указать в графе 14. Примеры включают пособие на обучение и профсоюзные взносы.

Ящики 15-20

Укажите свой штат и идентификационный номер работодателя в графе 15, если ваш штат требует этого. В графе 16 указаны общие заработки работника, которые подлежат удержанию подоходного налога штата, а в поле 17 указывается удержанная сумма подоходного налога штата.Весь доход, подлежащий обложению местным налогом, должен быть помещен в ячейку 18.

Сумма удержанных местных налогов указывается в графе 19. Наконец, в графе 20 указывается конкретное название места, к которому привязаны местные налоги.

Сотрудники: как найти свой W-2 в Интернете и что делать, если он отсутствует

Работодатели обычно рассылают формы W-2 по почте. Ваш работодатель также часто делает ваш W-2 доступным онлайн. Если вы перейдете в систему онлайн-платежей или систему управления персоналом вашей компании, обычно есть вкладка для ваших налоговых форм, включая W-2. Как упоминалось выше, закон требует, чтобы работодатели отправляли ваш W-2 до конца января. После этого крайнего срока формы появятся в Интернете в течение нескольких дней. Вы можете получить копию W-2 прямо в IRS.

Если вы пропустили форму W-2 или потеряли ее, важно как можно скорее связаться со своим работодателем. Если вы не получите формы до Дня святого Валентина, рекомендуется позвонить в IRS.

Для заполнения налоговой декларации вам понадобится форма W-2, но в худшем случае вы можете заполнить форму 4852.Эта форма служит заменой справки о заработной плате и налоге, если вы не получили или иным образом потеряли свой W-2. Вы также можете рассмотреть вопрос о продлении срока, если вы не можете получить все необходимые формы до конца февраля.

Если позже вы получите свой W-2, и информация на нем отличается от оценок, сделанных вами в форме 4852, вы можете заполнить дополнительную форму (1040X), чтобы ваша налоговая декларация была точной. Это называется заполнением налоговой декларации с поправками.

Итог Формы

W-2 показывают, как налоги влияют на годовой заработок сотрудников.Кроме того, они сообщают работникам, могут ли они рассчитывать на возврат налогов, уплатив больше налогов, чем было необходимо.

Если вы сотрудник и ваш W-2 содержит ошибки, вам необходимо как можно скорее сообщить об этом своему начальнику. В некоторых случаях — например, когда ваше имя в форме не совпадает с именем на карте социального обеспечения — вам может потребоваться совершенно новая форма.

Помогите с налогами
  • Если у вас сложная налоговая ситуация или вы просто хотите серьезно отнестись к своему финансовому плану, подумайте о работе с финансовым консультантом.С помощью бесплатного инструмента подбора финансовых консультантов SmartAsset вы можете найти до трех консультантов в вашем регионе. Начать сейчас.
  • Вы можете платить налоги вручную, передав информацию из формы W-2 и других форм в форму 1040 в соответствии с инструкциями. Или вы можете заплатить за программу налоговой подготовки, чтобы сделать ее немного проще. Ознакомьтесь с нашим обзором лучшего налогового программного обеспечения, чтобы узнать, какая услуга лучше всего подходит для вас.
  • Если вы не знаете, что лучше: стандартный вычет или детализированный, возможно, вы захотите прочитать его и выполнить некоторые вычисления.Вы можете обнаружить, что так или иначе сэкономите значительную сумму денег, поэтому лучше научиться до истечения крайнего срока подачи налоговой декларации.

Фотография предоставлена: © iStock.com / ITkach, Изображение формы W-2 2018 взято с IRS.gov, © iStock.com / Steve Debenport

Аманда Диксон Аманда Диксон — писатель и редактор по личным финансам, специализирующаяся в области налогов и банковского дела. Она изучала журналистику и социологию в Университете Джорджии.Ее работы были представлены в Business Insider, AOL, Bankrate, The Huffington Post, Fox Business News, Mashable и CBS News. Аманда родилась и выросла в метро Атланты, а в настоящее время живет в Бруклине.

Нужно ли некоммерческим организациям использовать W-9? | Малый бизнес

Сэмпсон Куэйн Обновлено 19 октября 2018 г.

Если вы ведете благотворительный бизнес, один из ваших самых больших вопросов, вероятно, связан с требованиями W-9 для некоммерческих организаций, установленными Налоговой службой.В течение многих лет IRS требовало от налогоплательщиков заполнения специальных форм, в которых указывается, кто они и какую компенсацию они получили в течение года. Люди, которые работают в некоммерческой организации, обычно заполняют форму W-2, чтобы выполнить требования IRS в отношении заработной платы, окладов и других полученных доходов. Независимые подрядчики должны заполнить форму 1099. Однако, несмотря на то, что благотворительные организации освобождены от налогов, существуют обстоятельства, при которых они должны заполнить форму W-9 для некоммерческих организаций.

Определение статуса некоммерческой организации, освобожденной от налогообложения

Раздел 501 кодекса IRS описывает требования к некоммерческой организации для получения статуса освобожденной от налогов. Компании, которые существуют с единственной целью выполнения благотворительной работы или других целей, таких как предотвращение жестокого обращения с животными или переселение детей-беженцев из зарубежных войн в США, могут подать заявление на получение статуса освобожденного от налогов. Однако из-за специальных налоговых законов, принятых Конгрессом, большинство церквей и религиозных организаций также имеют право на освобождение от налогов.Это освобождение будет применяться только к доходу, который напрямую связан с религиозными услугами, предоставляемыми церквями. Доход, полученный от службы, не связанной с религиозной деятельностью церкви, будет облагаться обычной налоговой ставкой. Важно помнить, что физические лица и товарищества не могут претендовать на статус освобожденных от уплаты налогов.

Назначение формы W-9 для некоммерческой формы

Форма W-9 IRS — это форма, не подлежащая налогообложению для некоммерческих организаций, которая требуется, даже если благотворительные организации не облагаются стандартными налогами у источника. Чаще всего этот документ заполняют лица, которые работают не по найму, или люди, которые являются независимыми подрядчиками. Этот документ официально называется «Запрос на идентификационный номер налогоплательщика и форму подтверждения». Каждый раз, когда подрядчик предоставляет услуги компании, IRS требует, чтобы подрядчик заполнил форму W-9. Информация из формы W-9 используется в форме 1099-MISC, в которой документируется сумма денег, уплаченная подрядчику.

Обстоятельства, требующие формы W-9

Благотворительные организации должны заполнить эту некоммерческую освобожденную от налогов форму, если они в течение года выполняли работы для другого предприятия.Например, если вы управляете некоммерческой организацией по делам детей-беженцев и предоставляли консультационные услуги агентству, которое занимается усыновлением этих детей, агентство по усыновлению пришлет вам для заполнения некоммерческую форму W-9, не подлежащую налогообложению.

Требования к форме W-9

Требования к форме W-9 включают заполнение информации о юридическом названии вашей благотворительной организации, ввод кода освобождения от налогов для вашей некоммерческой организации, который в большинстве случаев будет 501 (c) (3 ), юридический адрес вашей компании и идентификационный номер налогоплательщика, под которым вы работаете.ИНН необходим для заполнения этого документа, так как это девятизначный номер, который выдается IRS для налоговых целей. Помните также, что W-9 недействителен, пока вы не подпишете документ и не поставите дату. Подписание формы является подтверждением для IRS того, что статус вашей организации, освобожденной от налогов, не требует дополнительного удержания.

Отправка формы W-9

После того, как вы выполнили все требования W-9, вы должны отправить ее в компанию, которая прислала вам документ. Во многих случаях вы можете отправить форму обратно запрашивающей компании по электронной почте. Для вас важно получить согласие от компании, которой требуется W-9, прежде чем отправлять его в электронном виде, потому что некоторые компании могут потребовать, чтобы вы отправили его по факсу или через почтовую службу. Если вы отправляете W-9 как вложение электронной почты, вам следует подумать о шифровании содержимого, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность и безопасность.

Как подать налоговую декларацию без W-2

Это снова то время года….

Крайний срок предоставления работодателями форм W-2 своим сотрудникам — 1 февраля 2021 г.(Вот полное описание обязанностей работодателя). Но иногда по разным причинам работодатели не предоставляют W-2. В некоторых случаях компании приходилось закрывать свои двери и не платить своим бывшим сотрудникам за получение W-2. Итак, что делать налогоплательщику?

1. Постарайтесь получить W-2 на 2020 год у своего работодателя

Если 1 февраля 2021 года уже наступило, попытайтесь получить форму W-2 у своего работодателя. Поговорите с руководством компании и узнайте, предоставит ли оно W-2 всем сотрудникам. Даже если компания больше не занимается бизнесом, она обычно может организовать отправку W-2 от своего бывшего поставщика платежных ведомостей.

Если вы не можете связаться с кем-либо в компании или если он отказывается предоставить W-2, каков ваш следующий шаг? Многие люди будут пытаться получить свою информацию от бывшего поставщика платежных ведомостей компании. Но по соображениям безопасности компаниям по начислению заработной платы не разрешается обсуждать информацию о сотрудниках с кем-либо, кто не является авторизованным контактным лицом в учетной записи.

2. Попробуйте получить свой W-2 в IRS

Следующим шагом будет обращение в IRS за помощью в поиске W-2. Свяжитесь с агентством по телефону 800.829.1040. После того как вы предоставите свою личную информацию, а также имя и адрес вашего работодателя, IRS попытается найти копию вашего W-2 . Иногда IRS могло получить налоговую информацию от вашего работодателя, даже если вы этого не сделали.

3. Используйте форму 4852 и последнюю квитанцию ​​о заработной плате для подачи налоговой декларации

В противном случае вы можете использовать форму IRS 4852 для подачи налоговой декларации.Загрузите форму 4852 с веб-сайта IRS и заполните ее, используя копию последней платежной квитанции. После заполнения приложите форму 4852 к вашей 1040 или другой налоговой форме и отправьте ее в IRS.

4. Своевременно подайте налоговую декларацию

Даже если вы еще не получили W-2, вы все равно должны подать налоговую декларацию не позднее 15 апреля 2021 года .

Узнайте больше об услугах по расчету заработной платы и налоговой отчетности Paycor

Если вы ведете расчет заработной платы через Paycor, у вас будет специальная команда, которая будет заниматься обработкой за вас, включая печать чеков, подачу налоговой декларации, обработку и отчетность по W-2 и 1099 — и все это при соблюдении налогового законодательства.

alexxlab / 29.01.1970 / Знак

Добавить комментарий

Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *